信息安全自查报告(推荐10篇)
篇1:信息安全自查报告(700字)
按照《关于组织开展非涉密网络保密管理专项检查的通知》(港北保发〔20xx号)文件要求,我局对非涉密网络保密管理工作十分重视,成立了专门的检查领导小组,制定了非涉密网络安全保密管理制度,并严格落实有关非涉密网络安全保密方面的各项规定,采取了多种措施防范安全保密有关事件的发生,现将开展检查工作汇报如下:
一、基本情况
我局非涉密网络属局域网类型,网络终端数量10台,网络使用部门有3个,即:局长办公室1台;党组书记、副局长办公室4台;局办公室5台。
二、保密管理情况
(一)是否对非涉密网络处理信息类别进行了明确规定,即:明确不允许存储、处理涉密信息。
检查情况:我局对非涉密网络处理信息类别进行了明确规定。
(二)是否制定了非涉密网络安全保密管理制度,制度内容是否符合国家有关保密法律法规。
检查情况:我局制定有非涉密网络安全保密管理制度,制度内容符合国家有关保密法律法规。
(三)是否对非涉密网络定期开展保密检查。
检查情况:我局定期组织对非涉密网络开展保密检查。
三、保密制度落实情况
(一)是否与涉密网络连接,连接控制措施是否符合保密要求。
检查情况:我局与互联网连接采用物理隔离,与其他涉密网络无连接。
(二)是否介入计算机及移动存储介质。
检查情况:我局无介入计算机及移动存储介质。
(三)是否在非涉密应用系统中存储、处理、传递涉密文件信息资料。
检查情况:我局没有在非涉密应用系统中存储、处理、传递涉密文件信息资料。
(四)是否在非涉密服务器和计算机终端上存储、处理涉密文件信息资料。
检查情况:我局没有在非涉密服务器和计算机终端上存储、处理涉密文件信息资料。
(五)是否落实政务公开保密审查制度。
检查情况:我局有落实政务公开保密审查制度。
篇2:个人金融信息安全自查报告(1200字以上)
为贯彻落实银监会整治银行业金融机构不规范经营问题的工作部署和总行整治不规范经营问题视频会议精神,福州分行业务拓展五部高度重视,行动迅速,2月底召开专题会议安排部署整治不规范经营问题专项工作,根据学习心得与福州分行实施方案,结合本部门实际,进一步丰富和细化了活动内容,把各阶段目标任务分解落实到各部门和各岗位,把各阶段的安排细化到每月和每周。按照有序、有力、有效的原则,扎实开展“不规范经营”问题专项整治活动。现将整治活动情况汇报如下:
一、统一思想,提高认识。
3月13日分行风险管理部相关领导组织全行客户经理学习和宣讲,认真学习银监会“七不准”要求文件,开展不规范经营问题专项整治工作的动员讲话,充分认识到此次整治工作关系到我行形象品牌的树立,关系到我行可持续发展的基础,关系到我行支持“三农”的实效,做好此项工作意义重大。
二、明确任务,细化措施。
结合总行和银监部门工作要求,成立了自查小组、以部室自查为小组,将清查任务层层分解。同时抽调人员组成检查小组,对各部室开展情况按照时间和步骤进行督导检查。重点要求各部门自查自纠,边查边改,规范经营,开展贷款行为和收费服务的自查自纠工作,要求自查面必须达到100%,同时加强对营业室自查发现问题整改的指导,帮助营业室规范收费服务,并以此自查为契机,进一步强化贷款行为和中间业务收费合规意识,更好地服务社会防范各类合规风险和重大负面舆情。
三、自查基本情况
(一)贷款业务收费自查情况对照银监会“七不准”要求,我行严格按照文件要求的“七不准”和“四个公开”对中长期贷款业务进行了自查自纠、情况汇总如下:
(1)不得以贷转存。我行严格按照“三个办法一个指引”要求,在贷款叙做过程中严格贯彻实贷实付和受托支付原则,将贷款资金足额直接支付给借款人的交易对手,不存在将贷款资金转为存款作为贷款受理、审批、签约、授信、放款和贷后管理的前提条件。
(2)不得存贷挂钩。我行以企业客户在我行存款作为企业贷款受理的建议,但不存在作为受理、审批、签约、授信、放款和贷后管理的前提条件。
(3)不得以贷收费。我行不存在企业贷款受理、审批、签约、授信、放款和贷后管理过程中,强制企业客户接受与贷款业务无关的服务项目并收费的情况。特别是收取财务顾问费与表外业务敞口占用费。
(4)不得浮利分费。我行不存在收取企业贷款申请审批手续费和企业贷款资金安排承担费,我行接通知后及时通知相关从业人员组织学习,禁止收取企业贷款申请审批手续费和企业贷款资金安排承担费,严格约束,防止出现误操作收取费用的行为。
(5)不得借贷搭售。我行不存在企业贷款受理、审批、签约、授信、放款和贷后管理过程中,强制向企业客户捆绑搭售理财、保险等金融产品,以及购买理财、保险等金融产品作为企业受理、审批、签约、授信、放款和贷后管理的前提条件的情况。
(6)不得一浮到顶。我行不存在将企业贷款利率笼统上浮至最高限额的情况。(7)不得转嫁成本。我行不存在金融业务中银行应承担的尽职调查、押品评估等相关成本转嫁给客户,严格约束,防止出现收费的行为。例如对于资产评估费统一向分行报销,授信客户尽职调查相关的差旅费、住宿费由部门经费统一报销。
(二)结算业务收费自查工作情况。
篇3:档案信息安全自查报告(900字)
根据《关于深入开展全县档案安全风险排查整治工作的通知》精神和要求,我社由分管领导和办公室人员组成排查和整治小组,对全社档案管理情况进行了排查,现将自查情况汇报如下:
一、文件类档案管理自查情况
我社文件类档案,一是本单位收到的上级和各部门发送的文件;二是我社自产文件。此类文件我社分门别类,分年度(1990-2018年)、分部门装订成册,共564本,原由办公室档案室保管,2019年4月15日和5月10日分两次已移交县档案馆管保存。
二、重要会议记录档案管理自查情况
我社重要会议记录主要分为:党委会议记录、县供销社主任办公会议记录、机关工作人员会议记录,由办公室负责人保管。2019年5月21日,经县供销社决定,已将1999年12月31日起至2018年1月15日期间的县供销社党委会议记录;1999年11月9日至2017年1月25日期间的县供销社主任办公会会议记录;1982年11月14日至2017年1月25日期间的会议记录,共36本移交给县档案馆。现办公室保管的重要会议记录本共4本,经自查无丢失。
二、人事档案管理自查情况
1.机关人事档案。由办公室负责人事工作人员管理,按每人人事资料一个档案保管办法,归档存放,经自查,档案资料齐全,无丢失。
2.下属企业人事档案。目前全系统在职职工都已建立档案,由办公室负责人事工作人员保管。供销社改制以前的职工人事档案存在不全的情况。
三、重要合同等档案的自查情况
因工作需要与其他单位和个人签订的合同及协议等档案资料,由办公室负责人保管,已装册保管,无丢失。
基建项目档案资料由项目单位保管。
四、财务档案资料的自查情况
财务会计凭证、报表等资料,由财务审计股保管,已分或分年装订成册保管,存放在我社财务资料保管室内。经自查无丢失。
五、相关产权凭证的自查情况
全系统此类档案资料保管,一部分产权凭证由我社资产管理中心保管;一部分产权凭证由各下属单位保管,经自查没有发现丢失的情况。
六、其他档案资料的自查情况
由于供销社系统,成立时间较长,又多次经历与商业局、乡镇分合,尤其是下属企业改制,存在历史档案、人事资料、资产协议遗失情况,给我社目前一些工作造成了困扰。
篇4:信息系统安全自查报告(1200字以上)
根据局传达印发的通知精神,和我处关于做好信息系统安全保障工作指示,处领导高度重视并立即组织相关科室和人员开展全处范围的信息系统安全检查工作。现按照通知要求汇报如下:
(一)安全制度建设情况。
根据处信息系统建设计划,我处在20xx年就制定了市场处计算机网络和信息工作的相关管理规定和办法。明确了以处领导为主管领导,以处办公室为联系纽带,建立以信息科为执行骨干的系统建设和维护的金字塔型信息安全管理模式。早在20xx市场处就成立专职网络管理科室并设立了专职人员,负责交易大厅及附属办公楼的信息化建设和网络安全管理以及设备维护工作。具体负责人员均由专业技术人员担任,目前设有2人分别负责内网和外网及设备保障工作,其中1人按市统一要求进行了专职的网络安全培训,并按要求签有保密协议,已在政府相关部门备案。已制定了基本的网络安全工作制度和工作机制来规范各项信息网络安全管理工作。信息管理人员能够严格按照保密责任制度和信息报送管理办法执行工作。针对当前和未来一段时间的信息安全保障工作,处领导高度重视,借鉴以往的安全保障工作经验和未来一段时期内的发展趋势,积极组织安排信息安全保障工作。在未来的工作中,市场处将继续严格制度,严格要求,严谨管理,严肃工作,保障信息系统的安全、稳定运行,并坚决执行“谁管理谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”管理原则。
(二)安全防范措施落实情况。
1、为尽可能的减少信息安全事故发生,我处已经设立的相应的网络防护措施,以防火墙和防毒软件为核心对内网网络服务器及整个局域网安全提供保障。同时我们通过服务外包的形式,借助专业公司的较高专业水平,进一步加强了外网建设的安全管理措施,整体上提高了我处内外网络安全性能。
2、凡我处工作用计算机全部按照网络安全隔离系统要求实施,同时对重点计算机进行了杀毒软件升级和补丁修复,定期对服务器的帐户和口令进行更改,对服务器上的应用和服务漏洞做了整理和修复。
3、保证专业人员24小时待命,对任何可能危及信息安全的事态能够做到及时响应,有效处理。
(三)应急响应机制建设情况。
我处目前已经做到了内网数据双机热备,外网数据定期备份等基础工作,工作人员能熟练进行数据灾难恢复工作。对于可能发生的重大信息安全事故,我们完全有能力进行迅速和妥善的处理。针对此次通知精神,我处准备继续强化信息安全的制度建设和教育工作,从上到下继续加强信息安全工作的意识,端正信息安全工作的态度,严肃信息安全工作的纪律,并严格执行。
(四)安全教育培训情况。
我处已多次对工作人员进行了信息安全方面的教育和培训,有高级信息管理工程师(CIO)1名。对于普通工作人
员以掌握信息化管理技能为目的进行经常性的理论学习和实践操作能力培训,借此不断的提高所有工作人员的的安全防范意识和技能。
(五)此次我处信息系统安全自查后,信息安全薄弱环节和漏洞主要体现在以下几个方面:
1、部分核心交换设备老化存在安全隐患,很多设备已经使用超过8年。
2、制度上仍有缺失存在,后台维护和前台业务存在一定的交叉,这不符合信息安全工作的最基本要求。
2、部分计算机杀毒软件的病毒库未能进行及时的更新。
3、部分网站系统由于各种原因仍存在网站安全漏洞隐患。
对于工作中尚存的以上缺陷,我们将尽快落实解决。
(六)为落实通知精神,处领导高度重视
亲自组织信息安全检查工作,对违反信息安全规定的行为和泄密事故的处理坚决执行 “谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的管理原则。经自查自纠目前我处尚无违反信息安全规定的行为和泄密事故发生。
篇5:统计局网络信息安全自查情况报告(1200字以上)
根据南信联发[XX]4号文件《关于开展**市电子政务网信息安全与网络管理专项检查的通知》文件精神,我局积极组织落实,认真对照,对网络安全基础设施建设情况、网络安全防范技术情况及网络信息安全保密管理情况进行了自查,对我局的网络信息安全建设进行了深刻的剖析,现将自查情况报告如下:
一、加强领导,成立了网络与信息安全工作领导小组
为进一步加强全局网络信息系统安全管理工作,我局成立了网络与信息系统安全保密工作领导小组,由局长任组长,下设办公室,做到分工明确,责任具体到人。确保网络信息安全工作顺利实施。
二、我局网络安全现状
我局的统计信息自动化建设从一九九七年开始,经过不断发展,逐渐由原来的小型局域网发展成为目前与国家局、自治区局以及县区局实现四级互联互通网络。网络核心采用思科7600和3600交换机,数据中心采用3co交换机,汇集层采用3co交换机、思科2924交换机和联想天工ispirit1208e交换机,总共可提供150多个有线接入点,目前为止已使用80个左右。数据中心骨干为千兆交换式,百兆交换到桌面。因特网出口统一由市信息办提供,为双百兆光纤;与自治区统计局采用2兆光纤直联,各县区统计局及三个开发区统计局采用天融信vpn虚拟专用网络软件从互联网上连接进入到自治区统计局的网络,vpn入口总带宽为4兆,然后再连接到我局。横向方面,积极推进市统计局与政府网互联,目前已经实现与100多家市级党政部门和12个县区政府的光纤连接。我局采用天融信硬件防火墙对网络进行保护,采用伟思网络隔离卡和文件防弹衣软件对重点计算机进行单机保护,安装正版金山毒霸网络版杀毒软件,对全局计算机进行病毒防治。
三、我局网络信息化安全管理
为了做好信息化建设,规范统计信息化管理,我局专门制订了《**市统计局信息化规章制度》,对信息化工作管理、内部电脑安全管理、机房管理、机房环境安全管理、计算机及网络设备管理、数据、资料和信息的安全管理、网络安全管理、计算机操作人员管理、网站内容管理、网站维护责任等各方面都作了详细规定,进一步规范了我局信息安全管理工作。
针对计算机保密工作,我局制定了《涉密计算机管理制度》,并由计算机使用人员签订了《**市统计局计算机保密工作岗位责任书》,对计算机使用做到“谁使用谁负责”;对我局内网产生的数据信息进行严格、规范管理。
此外,我局在全局范围内每年都组织相关计算机安全技术培训,计算站的同志还积极参加市信息办及其他计算机安全技术培训,提高了网络维护以及安全防护技能和意识,有力地保障我局统计信息网络正常运行。
四、网络安全存在的不足及整改措施
目前,我局网络安全仍然存在以下几点不足:一是安全防范意识较为薄弱;二是病毒监控能力有待提高;三是遇到恶意攻击、计算机病毒侵袭等突发事件处理不够及时。
针对目前我局网络安全方面存在的不足,提出以下几点整改办法:
1、加强我局计算机操作技术、网络安全技术方面的培训,强化我局计算机操作人员对网络病毒、信息安全的防范意识;
2、加强我局计算站同志在计算机技术、网络技术方面的学习,不断提高我局计算机专管人员的技术水平。
篇6:网络与信息安全自查报告(900字)
一、信息安全自查工作组织开展情况
1、成立了信息安全检查行动小组。由站长、书记任组长,相关科室(车间)负责人、信息技术科全体人员为组员负责对全站的重要信息系统全面排查并填记有关报表、建档留存。
2、信息安全检查小组对照网络与信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认,并对自查结果进行了全面的核对、梳理、分析。整改,提高了对全站网络与信息安全状况的掌控。
二、网络与信息安全工作情况
1)组织成立了网络与信息安全检查工作小组,由站长、书记任组长,相关科室(车间)负责人、信息技术科全体人员为组员。
2)研究制定自查实施方案,根据系统所承担的业务的独立性、责任主体的独立性、网络边界的独立性、安全防护设备设施的独立性四个因素,对客票发售与预订系统、旅客服务系统、办公信息系统进行全面的梳理并综合分析。
2、8月6日前对客票发售与预订系统、旅客服务系统、办公信息系统的基本情况进行逐项排查。
1)系统安全基本情况自查
客票发售与预订系统为实时性系统,对车站主要业务影响较高。目前拥有IBM服务器2台、cisco路由器2台、cisco交换机13台,系统均采用操作系统,灾备情况为系统级灾备,该系统不与互联网连接,防火墙采用永达公司永达安全管控防火墙。
旅客服务系统为实时性系统,对车站主要业务影响较高。目前拥有HP服务器13台、H3C路由5台、H3C交换机15台,系统采用linix操作系统,数据库采用SQLServer,灾备情况为数据灾备,该系统不与互联网连接,安全防护策略采用按照使用需求开放端口,重要数据均采用加密防护。
2)安全管理自查情况
人员管理方面,指定专职信息安全员,成立信息安全管理机构和信息安全专职工作机构。重要岗位人员全部签订安全保密协议,制定了《人员离职离岗安全规定》、《外部人员访问审批表》。
资产管理方面,指定了专人进行资产管理,完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》,建立了《设备维修维护记录表》。
存储介质管理方面,完善了《存储介质管理制度》,建立了《存储介质管理记录表》。
运行维护管理方面,建立了《客服系统维护标准》、《运行维护操作记录表》,完善了《日常运行维护制度》。
篇7:政府信息系统安全检查的自查情况报告(1100字应用文)
根据**市人民政府办公室《关于开展政府信息系统安全的检查的通知》(天政电[XX]52号)文件精神。我镇对本镇信息系统安全情况进行了自查,现汇报如下:
一、自查情况
(一)安全制度落实情况
1、成立了安全小组。明确了信息安全的主管领导和具体负责管护人员,安全小组为管理机构。
2、建立了信息安全责任制。按责任规定:保密小组对信息安全负首责,主管领导负总责,具体管理人负主责。
3、制定了计算机及网络的保密管理制度。镇网站的信息管护人员负责保密管理,密码管理,对计算机享有独立使用权,计算机的用户名和开机密码为其专有,且规定严禁外泄。
(二)安全防范措施落实情况
1、涉密计算机经过了保密技术检查,并安装了防火墙。同时配置安装了专业杀毒软件,加强了在防篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防泄密等方面有效性。
2、涉密计算机都设有开机密码,由专人保管负责。同时,涉密计算机相互共享之间没有严格的身份认证和访问控制。
3、网络终端没有违规上国际互联网及其他的信息网的现象,没有安装无线网络等。
4、安装了针对移动存储设备的专业杀毒软件。
(三)应急响应机制建设情况
1、制定了初步应急预案,并随着信息化程度的深入,结合我镇实际,处于不断完善阶段。
2、坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜,并商定其给予镇应急技术以最大程度的支持。
3、严格文件的收发,完善了清点、修理、编号、签收制度,并要求信息管理员每天下班前进行系统备份。
(四)信息技术产品和服务国产化情况
1、终端计算机的保密系统和防火墙、杀毒软件等,皆为国产产品。
2、公文处理软件具体使用金山软件的系统。
3、工资系统、年报系统等皆为市政府、市委统一指定产品系统。
(五)安全教育培训情况
1、派专人参加了市政府组织的网络系统安全知识培训,并专门负责我镇的网络安全管理和信息安全工作。
2、安全小组组织了一次对基本的信息安全常识的学习活动。
二、自查中发现的不足和整改意见
根据《通知》中的具体要求,在自查过程中我们也发现了一些不足,同时结合我镇实际,今后要在以下几个方面进行整改。
1、安全意识不够。要继续加强对机关干部的安全意识教育,提高做好安全工作的主动性和自觉性。
2、设备维护、更新及时。要加大对线路、系统等的及时维护和保养,同时,针对信息技术的飞快发展的特点,要加大更新力度。
3、安全工作的水平还有待提高。对信息安全的管护还处于初级水平,提高安全工作的现代化水平,有利于我们进一步加强对计算机信息系统安全的防范和保密工作。
4、工作机制有待完善。创新安全工作机制,是信息工作新形势的必然要求,这有利于提高机关网络信息工作的运行效率,有利于办公秩序的进一步规范。
篇8:卫生监督所信息安全自查报告(900字)
20xx年秋季已经开学,为了确保食品安全,根据食品药品监督管理局的要求,对我校食堂的食品安全管理工作进行自查如下:
一、食堂工作人员的卫生工作
我校食堂工作人员每年进行一次健康体检,全部持健康证上岗。定期组织从业人员进行培训,从业人员每日进行餐前自查,从业人员穿戴清洁的工作帽、双手清洁,保持个人卫生。食堂工作人员严格按照食堂卫生安全要求进入工作地点,有良好的卫生习惯。
二、设施设备的运转情况
我校设施设备保温、冷藏、冷冻、排油烟等设备设施会定期维护、清洗、校验。食品加工、贮存、陈列、转运等设施设备运转正常并保持清洁符合卫生要求。
三、食品、食品添加剂和食品相关产品的感官性状和保质期
我校严格按照采购要求甄选符合条件的商家,签订供货协议配送食材,不进散装熟肉制品,同时严格把关质量,索证索票,不采购、不加工、不发放变质食材,对每天送来的食材进行检查,做好出入库记录,同时在食品加工好后,做好每天的样本留样。定期检查清理食品库房,杜绝过期变质食材。无腐败变质、霉变生虫、掺假掺杂或者感官性异常的食材、食品添加剂用于加工。食品添加剂由专人保管、领用并如实记录,存放于固定的橱柜并有标识“食品添加剂”的字样,盛装容器上表明食品添加剂的名称。
四、场所、设施设备、餐用具等的清洁状况
我校食堂内外环境比较整洁,卫生情况良好。我校把食堂的清洁卫生当成最重要的一项工作来抓,餐具的卫生有明确的要求,餐具做到餐餐消毒,餐具、用具和盛放直接入口食品的容器,使用前清洗消毒,已消毒的餐具、饮具按要求存放,食品加工工具即用即洗,并配有专用的冷藏、洗涤、消毒设施。厨房卫生每日打扫和随时保持干净,彻底清除死角,对于不卫生的隐患和习惯及时进行处理更新。食堂工作人员每周对工作场所进行一次全面的大扫除,实行卫生包干,责任到人,有明确的卫生保洁责任区。
五、有害生物滋生情况
厨房工作人员认真学习和严格执行食品卫生法等文件规定,叶菜类当日食用不过夜。严格使用挡鼠板,消除各种寄生虫源,防止各类传染病的发生。加强日常管理,注意个人卫生、饮用水卫生、环境卫生、防止有害生物滋生,发现问题及时处理并防患于未然。
篇9:信息安全的自查报告(1200字以上)
为进一步加强我司网络与信息安全工作,认真查找我司网络与信息安全工作中存在的隐患及漏洞,完善安全管理措施,减少安全风险,提高应急处置能力,确保全镇网络与信息安全,我司对网络与信息安全状况进行了自查自纠和认真整改,现将自查自纠情况报告如下:
一、计算机涉密信息管理情况
今年以来,我司加强组织领导,强化宣传教育,落实工作责任,加强日常监督检查,将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,采取专人保管、涉密文件单独存放,严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的安全保密环境。对涉密计算机(含笔记本电脑)实行了加密软件对所有文件进行加密,并按照有关规定落实了保密措施,到目前为止,未发生一起计算机失密、泄密事故;其他非涉密计算机(含笔记本电脑)及网络使用,也严格按照计算机保密信息系统管理办法落实了有关措施,确保了机关信息安全。
二、计算机和网络安全情况
一是网络安全方面。我司所有电脑安装了防病毒软件,帐号采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施,明确了网络安全责任,强化了网络安全工作。
二是信息系统安全方面实行领导审查签字制度。凡上传网站的信息,须经有关领导审查签字后方可上传;二是开展经常性安全检查,主要对SQL注入攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安
装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管,认真做好系统安全日记。
三是日常管理方面切实抓好外网管理,确保“涉密计算机不上网,上网计算机不涉密”,严格按照保密要求处理光盘、硬盘、U盘、移动硬盘等管理、维修和销毁工作。抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络安全,包括网络结构、安全日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;三是应用安全,包括网站、邮件系统、软件管理等。
三、硬件设备使用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。
我司每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用一直采取规范化管理,硬件设备的使用符合国家相关产品质量安全规定,单位硬件的运行环境符合要求,打印机配件、色带架等基本使用设备原装产品;防雷地线正常,对于有问题的防雷插座已进行更换,防雷设备运行基本稳定,没有出现雷击事故;UPS运转正常。网站系统安全有效,暂未出现任何安全隐患。
四、通讯设备运转正常
我司网络系统的组成结构及其配置合理,并符合有关的安全规定;网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口也是通过安全检验、鉴定合格后才投入使用的,自安装以来运转基本正常。
五、严格管理、规范设备维护
我司对电脑及其设备实行“谁使用、谁管理、谁负责”的管理制度。在管理方面我们一是坚持“制度管人”。二是强化信息安全教育、提高员工计算机技能。同时在开展网络安全知识宣传,使全体人员意识到了,计算机安全保护的重要性。而且在新形势下,计算机犯罪还将成为安全保卫工作的重要内容。在设备维护方面,专门设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情况属实登记,并及时处理。对外来维护人员,要求有相关人员陪同,并对其身份和处理情况进行登记,规范设备的维护和管理。
六、网站安全
我司对网站安全方面有相关要求,一是使用专属权限密码锁登陆后台;二是上传文件提前进行病素检测;三是网站分模块分权限进行维护,定期进后台清理垃圾文件;四是网站更新专人负责。
七、信息保密与保密区域的设置
为保证信息安全,公司对信息文件资料进行等级划分,按照【绝密、保密、内部、公开】四个级别进行分别管控,限制无权限和不相关人员接触公司机密;公司内部的区域,根据重要程度进行了划分, 按照【绝密区域、保密区域、内部区域、公开区域】四个级别进行划分,实行限制管理,非工作人员以及直属管理人员不得随意进出。
八、安全制度制定与落实情况
为确保计算机网络安全、实行了网络专管员制度、计算机安全保密制度、网站安全管理制度、网络信息安全突发事件应急预案等以有效提高管理员的工作效率。同时我司结合自身情况制定计算机系统安
全自查工作制度,做到四个确保:一是系统管理员于每周定期检查中心计算机系统,确保无隐患问题;二是制作安全检查工作记录,确保工作落实;三是实行领导定期询问制度,由系统管理员汇报计算机使用情况,确保情况随时掌握;四是定期组织人员学习有关网络知识,提高计算机使用水平,确保预防。
九、安全培训与教育
为保证我司网络安全有效地运行,减少病毒侵入,我司就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间,大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询,并得到了满意的答复。
九、自查存在的问题及整改意见
我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节,今后我们还要在以下几个方面进行改进。
(一)加强设备维护,及时更换和维护好故障设备。
(二)自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的工作中,我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练,让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合,确实做好网络安全工作。
篇10:信息安全检查自查报告(800字)
县信息办:
按照《略阳县信息化工作办公室略阳县经济贸易局关于转发市信息办工信委20xx年度重点领域网络与信息安全检查行动检查指南并开展相关工作的通知》要求,我局高度重视,积极行动,召开专题会议,学习通知精神,指定相关科室对国土系统网络与信息安全进行全面检查,现就自查情况汇报如下:
一、基本情况
县国土资源局系统网络平台有:国土资源部土地矿产卫片执法检查信息系统、国土资源部土地市场动态监测与监管系统、国土资源部农村土地整治监测监管系统、国土资源部征地批后实施信息系统、国土资源部采矿权信息系统、国土资源部探矿权信息系统、国土资源部矿产资源补偿费征收统计网络直报系统、国土资源部矿山开发利用统计数据库管理系统、国土资源部煤、铁矿产资源开发利用统计系统、陕西地税网络在线发票系统及略阳县政务信息平台系统等11个信息系统。
二、安全自查情况
(一)领导重视,网络与信息安全工作常抓不懈。网络与信息安全,我局历来比较重视,国土资源局网络与信息安全领导小组是局机关常设的一个内部领导机构,由副局长,综合科、地籍科、矿管科、耕保科、资金科、交易中心、复垦中心负责人为成员,每季度进行一次网络与信息安全检查,检查后召开专题安全会议,对存在的问题及时解决,好的经验进行交流,做到信息安全常抓不懈,警钟长鸣,确保上报信息真实、准确、及时、安全。
(二)落实制度,专人管理,确保网络信息安全。按照网络与信息管理有关规定,制定了《略阳县国土资源局网络与信息安全管理规定》,做到电脑固定、专人管理,定期不定时由局网络与信息安全领导小组进行检查,及时与上报信息系统管理部门进行沟通了解情况,保证网络信息安全。
存在的问题:检查发现有时专用电脑浏览互联网。
通过自查,我局11项网络与信息系统安全,各项管理都能按照有关制度监管,没有发生不安全事故,各项网络与信息系统正常、安全、畅通。
三、今后的打算
我们将严格按照县信息化办公室的有关要求,进一步强化网络与信息安全管理,防患于未然,落实好国家各项信息安全管理规定,确保网络与信息安全。
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